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瑞昌市2017年部门编制说明
来源:瑞昌市纪委监察局网站     时间:2017-05-27

 

瑞昌市纪委2017年部门预算草案编制说明

一、 主要职责

主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央和省委、九江市和瑞昌市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党的法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。主管全市行政监察工作,负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、九江市委、市政府和瑞昌市委、市政府有关监察工作的决定,监督监察市政府及部门及其工作人员和乡镇场街道及其主要负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及市政府颁发的决议和命令情况。

二、2017年主要工作任务

2017 年我市党风廉政建设和反腐败工作总体思路是:以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,深入学习以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略,全面贯彻十八届中央纪委七次全会、省纪委十四届二次全会、九江市纪委十一届二次全会精神和瑞昌市委第七次党代会部署,严明党的纪律和规矩,强化监督执纪问责,驰而不息纠正“四风”,以零容忍态度惩治腐败,全面加强全身建设,以铁的纪律打造忠诚干净担当纪检监察干部队伍,推动全面从严治党向纵深发展,为推进“五大升级”提供坚强纪律保障,以良好精神状态和优异工作成绩迎接党的十九大胜利召开。

三、 基本情况

瑞昌市纪委共有预算单位 7 个,包括局本级和 6 个所属二级预算单位。编制人数 58 人,其中:行政编制 54 人、工勤编制 4 人;实有人数 54 人,其中:在职人员 54 人,包括行政人员 49 人、工勤人员 5 人,另临时人员 11 人。

四、部门预算收支情况说明

( ) 收入预算情况

2017 年纪委收入预算总额为 1288.33 万元,其中:财政拨款收入 445.7 万元、其他纳入预算管理的非税收入 740 万元,上年结转 102.63 万元。

( )支出预算情况

2017年纪委支出预算总额为 1288.33 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1144.03 万元,包括工资福利支出 669.9 万元,商品和服务支出386.65 万元,对个人和家庭的补助 72.48 万元,其他资本性支出 15 万元;项目支出 144.3 万元,包括商品和服务支出 144.3 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1216.93 万元,住房保障支出 71.4 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 1144.03 万元,包括工资福利支出 669.9 万元,商品和服务支出386.65 万元,对个人和家庭的补助 72.48 万元,其他资本性支出 15 万元;项目支出 144.3 万元,包括商品和服务支出 144.3 万元。

( )财政拨款支出情况

2017年纪委财政拨款支出预算 1185.7 万元,具体支出情况是:行政运行(纪检监察事务)1114.3万元,住房保障支出 71.4 万元。

五、纪委本级及所属单位预算草案的具体说明

2017年纪委收入预算总额为 945.64 万元,其中:经费拨款(补助)224.46 万元、纳入预算管理的非税收入 678.9 万元,上年结转 42.28 万元。

( )纪委办本级

1.基本情况

纪委办本级编制人数 34 人,实有人数 30 人。

2.2017 年收支预算情况

2017 年收入预算总额 945.64 万元,其中:经费拨款(补助)903.36 万元,上年结转 42.28 万元。

2017 年支出预算总额 945.64 万元,其中:基本支出 801.34 万元,项目支出 144.3 万元。

( )第一纪工委

1.基本情况

第一纪工委编制人数 4 人,实有人数 4 人。

2.2017 年收支预算情况

2017 年收入预算总额 64.8 万元,其中:经费拨款(补助)36.98 万元,上年结转 27.82 万元。

2017 年支出预算总额 64.8 万元其中:基本支出 64.8 万元。

( ) 第二纪工委

1.基本情况

第二纪工委编制人数 4 人,实有人数 4 人。

2.2017 年收支预算情况

2017 年收入预算总额 55.45 万元,其中:经费拨款(补助)37.11 万元,纳入预算管理的非税收入 14.5 万元,上年结转 3.84 万元。

2017 年支出预算总额 55.45 万元,其中:基本支出 55.45 万元。

( ) 第三纪工委

1.基本情况

第三纪工委编制人数 4 人,实有人数 4 人。

2.2017 年收支预算情况

2017 年收入预算总额 56.48 万元,其中:经费拨款(补助)38.04 万元,纳入预算管理的非税收入 8 万元,上年结转 10.44 万元。

2017 年支出预算总额 56.48 万元,其中:基本支出 56.48 万元。

( ) 第四纪工委

1.基本情况

第四纪工委编制人数 4 人,实有人数 4 人。

2.2017 年收支预算情况

2017 年收入预算总额 54.54 万元,其中:经费拨款(补助)36.69 万元,纳入预算管理的非税收入 9.92 万元,上年结转 7.93 万元。

2017 年支出预算总额 54.54 万元,其中:基本支出 54.54 万元。

( ) 第五纪工委

1.基本情况

第五纪工委编制人数 4 人,实有人数 4 人。

2.2017 年收支预算情况

2017 年收入预算总额 55.72 万元,其中:经费拨款(补助)35.53 万元,纳入预算管理的非税收入 16.74 万元,上年结转 3.45 万元。

2017 年支出预算总额 55.72 万元,其中:基本支出 55.72 万元。

( ) 第六纪工委

1.基本情况

第六纪工委编制人数 4 人,实有人数 4 人。

2.2017 年收支预算情况

2017 年收入预算总额 55.7 万元,其中:经费拨款(补助)36.89 万元,纳入预算管理的非税收入 11.94 万元,上年结转 6.87 万元。

2017 年支出预算总额 55.7 万元,其中:基本支出 55.7 万元。

 

  

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